为做实做细常态化审计监督,切实把审计成果转化为治理效能,长泰区审计局坚持系统思维,从联动机制、流程管控、整改攻坚三个方面精准发力,推动审计工作提质增效。
一是完善跨部门联动体系,凝聚监督合力。牵头出台《中共长泰区委审计委员会成员单位工作协调推进机制》等三项配套制度,建立与纪委监委、组织、编办、财政、人社等部门常态化协同机制,召开2026年区委审计委员会成员单位协调会议暨经济责任审计工作联席会议,统筹抓好审计结果运用、整改督导等工作,打破部门壁垒,构建齐抓共管的大监督格局。
二是细化全流程闭环管理,筑牢质量根基。制定审核复核审理工作管理办法等五项内部管理办法,围绕复核审理、审计移送、整改督促等关键节点从严把控审计成果;严格执行审计报告审核制度,分阶段下发提醒函、督办函、催办函,完善问题台账并明确整改责任人,实行季度调度汇总,以刚性制度守住审计质量底线。
三是抓实问题整改攻坚,巩固审计成效。联合区委督查办下沉基层开展整改现场督导,针对整改滞后单位召开专题会,当面通报问题、压实整改责任。上半年累计完成问题整改174条,督促相关单位完善制度机制12项;向纪检监察及行业主管部门移送问题线索4条,相关责任人已受到追责问责,切实发挥审计“治已病、防未病”作用。(长泰区审计局 供稿)
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