近期,漳州市龙海区审计局对区国投集团经营管理及风险防控情况进行专项审计调查。审计聚焦国有企业体制机制运行、经营性资产运营、重大对外投资、资金使用管理等情况,充分揭示国有企业经营管理中存在的问题和风险隐患,以高质量审计护航国有企业高质量发展。
一是聚焦体制机制运行。重点关注国有企业治理机构、内部控制等体制机制建设运行情况,审查制度机制是否健全、有效,向政府提出加强国有企业制度建设的意见,从政府和企业层面完善国有企业治理体系,规范经营管理。
二是聚焦国有资产运营。重点关注国有企业经营性资产运营模式、对外招租程序及租金收取情况,对国有资产长期闲置、大量租金未收回等影响企业经营效益的问题,深入分析原因,推动国有企业完善租金催收机制,加大资产盘活力度,提升经营效益。
三是聚焦重大对外投资。重点关注国有企业与民营企业合作情况,审查项目投资可行性研究是否充分,决策是否科学、投后监管是否到位,推动国有企业健全对外投资项目决策机制,加强投资风险管控,保障国有资产安全和保值增值。
四是聚焦资金使用管理。重点关注国有企业资金筹集、使用、管理情况,对资金流失风险管控不严等问题,帮促国有企业全面梳理主要风险控制点,健全大额资金管理决策机制,切实防范国有资产流失风险。(漳州市龙海区审计局供稿)
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