今年来,翔安区审计局精心组织“科学规范提升年”活动,成立领导小组并制定专项实施方案,以制度完善、能力提升、质量严控和成果转化为抓手,全面提升审计工作科学化、规范化水平。
一是聚焦制度建设,夯实规范运行基础。全面修订《审计现场管理办法》,进一步压实审计组组长负责制;同步制定公章使用管理办法,系统构建覆盖审计全流程的制度体系。
二是强化业务交流,促进能力素质提升。积极参加上级组织的各类培训研讨,并做交流发言;内部定期举办审计业务分享会,围绕研究型审计、大数据应用等专题开展深度研讨,促进经验共享与思维碰撞。
三是严格质量管控,守牢审计项目生命线。组织开展2024年度审计项目质量交叉检查,抽调骨干组成联合检查组,依据统一标准对已完成项目档案进行交叉评查。检查后召开专题讲评会,通报问题、剖析原因,并将结果纳入考核,有效强化了内部质量控制。
四是深耕成果提炼,提升决策服务效能。改变“就项目论项目”思维,加强对审计发现问题的归纳梳理与深度分析。围绕镇街编外人员补贴、政府采购等重点领域,及时提炼形成多篇有数据、有深度的审计专报,均获区委、区政府主要领导批示,推动出台多项制度,促进源头治理。
五是贯通监督协同,压实审计整改责任。深化与纪检监察、巡察等部门的贯通协同,在线索移送、成果运用等方面形成合力,2024年7月以来共移送重大问题线索12件。严格落实整改“三个台账”和“双认定”机制,实行对账销号管理。2024年度审计工作报告反映的208个具体问题,截至2025年12月初已完成整改181个,按期整改完成率97.66%,促进财政资金拨付、归位或盘活2.9亿余元,推动建立健全规章制度13项。(翔安区审计局 供稿)
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