近年来,集美区审计局积极探索内部审计工作新路径,深化指导监督,不断推动内部审计工作提质增效。一是对点联系促交流。建立内审工作联系点制度,由审计科直接对点联系区属国有企业内审部门,每年开展座谈交流、专题研讨,集思广益探讨交流如何更好发挥内部审计在审计监督体系中的重要作用。目前已有2家区属国企专设内审机构,建立《内部审计管理办法》《内部审计操作实施细则》等制度4项。二是靠前指导解难题。加强内审工作指导,通过现场交流、电话答疑等方式,靠前服务,帮助解决区属国企在内部审计制度建设、文书规范、业务流程、查出问题整改等方面遇到的问题,助推区属国有企业内审工作提质增效。三是搭建平台助提升。充分发挥内审机构桥梁纽带作用,结合城市维护费专项审计调查项目,区审计局关注市政集团合规与风控部开展的排水公司审计项目情况,市政集团合规与风控部学习区审计局审计方法,双方就园林公司绿化养护经费开展经验交流,共同查看公园绿地现场,在学习互鉴中提升业务水平,共同助力内审工作高质量开展。(集美区审计局供稿)
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