近期,莆田市审计局对市规划勘测设计有限公司资产、负债、损益审计项目的整改情况进行了跟踪检查。结果表明,审计工作如同精准且强劲的助推器,为国有企业的稳健运营与健康发展注入了全新的活力。
此前审计揭示了该国企在经营管理中存在的一系列问题,包括经营效益欠佳、内控制度不健全、合同管理不规范、应收账款清理不及时、资产移交与报废手续不齐全、仪器设备维护不及时等多个方面。
为有效解决上述问题,切实提升管理水平,该国企积极响应,迅速行动,制定出台了 12 项针对性强、涵盖面广的规章制度,包括差旅费实施细则、业务接待实施细则、公务车辆管理制度、财务内部管理制度、资金管理制度、大额资金支付管理办法、新闻发言人和新闻发布制度、内部人员借用规定、资产管理办法、合同管理办法、降本增效措施、往来款项管理制度等。
下一步,该国企还计划举一反三,针对资产减值和损失处理、担保及融资管理、计算机使用及网络安全管理、电子数据应用安全管理、任务分配管理、项目前期服务管理等关键领域,进一步出台相关制度,持续完善企业管理体系,实现更加精细化、规范化的管理目标。(莆田市审计局供稿)
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