X
相关链接
莆田市审计系统综合施策做实审计整改“后半篇文章” _ 莆田动态 _ 福建省审计厅
莆田市审计系统综合施策做实审计整改“后半篇文章”
来源:福建省审计厅 时间:2025-03-14 15:44 浏览量:

  近年来,莆田市审计局认真落实审计整改长效机制,压紧压实各方审计整改责任,发挥持续性审计整改叠加效应,有力推动整改落地落实。一是创新机制推整改。出台《莆田市审计整改沟通会商机制》,强化沟通协作,从现场审计阶段等全过程加强与被审计单位的沟通协商,促进审计整改落到实处。2025年以来,共组织被审单位和主管部门会商12场次,促进审计问题整改94个,建立健全规章制度10项。二是精心组织促整改。1-2月,组织开展审计整改“回头看”,对2023-2024年审计查出问题和2023年之前未整改到位问题进行“回头看”,并对整改结果抽查20%进行复检,杜绝敷衍整改、虚假整改,推动整改率再提升2个百分点。三是多措并举督整改。探索实施全面整改、专项整改、重点督办相结合,向7个县区(管委会)、51个部门印发整改通知书,向18个部门发放催办函,压实审计整改主体责任。截至2月28日,市审计局实施的2021-2024年审计项目整改率提升至92%。

  仙游县审计局坚持审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”一体推进,注重从制度机制、责任落实等层面深挖问题症结,深化以审促改、以审促管,持续提升整改质效。一是整改问题“见底数”。将发现的审计问题全部纳入整改台账管理,保障问题数据“全”。组织审计整改“回头看”,定期汇总滚动更新情况,保证问题数据“新”。二是整改措施“见真章”。多管齐下促整改,实行审计组组长负责制,由审计组组长带领审计组,深入整改责任单位检查督导。2024年以审委办名义向未整改到位的责任单位发出审计整改提醒单11份,要求责任具体到人,落实具体到位。同年对10个单位的主要领导进行整改落实情况约谈。加强与各职能部门的协同配合,充分发挥巡审联动、经济责任联席会议等机制的重要作用。三是整改工作“见成效”。2024年度开展对上年审计问题整改情况督促后,综合整改率达95%。同时推动被审计单位构建“审计-整改-规范-提高”的工作闭环,建立健全各项规章制度,从制度层面彻底根除问题“病灶”。如污水处理费征管情况审计指出问题后,县住建、财政、发改、水利部门联合出台《仙游县污水处理费征收使用管理办法(试行)》,从制度层面规范了我县污水处理费征收和使用管理。

  荔城区审计局为深入贯彻落实党中央关于审计整改工作的决策部署,切实发挥审计监督“治已病、防未病”作用,从三个关键方面全力聚焦审计整改工作,力求通过系统性举措,全面提升审计整改的质量与成效,构建长效机制,为区域经济社会的健康发展提供坚实保障。一是强化政治担当,落实整改机制。按照习近平总书记关于一体推进审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”、打好审计整改“组合拳”的重要指示要求,切实扛起审计整改政治责任,召开区政府专题会议研究部署审计整改工作,认真执行中共福建省委审计委员会关于印发《福建审计整改管理办法(试行)》,从审计整改过程管理、督促检查、结果运用和追责问责等方面落实整改机制链条,推动形成齐抓共管、各负其责的审计整改工作格局。二是凝聚监督合力,推进协同联动。建立"清单管理+动态销号"模式,加强“审巡纪”联动协作配合,将审计发现的问题纳入巡察整改的监督重点,今年,共对2024年审计项目整改不到位的问题,发出《审计整改提醒函》16份,明确整改要求、时限及标准,实现了“发现问题、反馈情况、整改落实、共享成果”的闭环管控,压实被审计单位整改责任,督促加快审计整改进度。三是强化成果运用,筑牢长效管理堤坝。各部门单位切实履行审计整改主体责任,对照整改任务清单,按照时间节点推进,将审计整改与加强内部治理有效结合,坚持“治已病、防未病”,推动内部管理水平不断提升,促进被审计单位出台规范性文件,强化审计成果运用,提升审计整改成效。

  城厢区审计局“三步走” 推动审计整改走深走实,转化为治理效能。一是强化跟踪检查,提升整改质量。建立常态化、动态化跟踪机制,定期深入了解整改情况。对整改不力的单位,及时发函督办、约谈提醒,确保审计问题整改到位。2024年,针对整改进度滞后的单位开展专项约谈,推动6项历史遗留问题整改。同时对已整改单位开展了“回头看”,通过查阅台账、实地核查、人员访谈,全方位验证整改成果,杜绝问题反弹回潮。二是注重标本兼治,健全长效机制。推动问题整改深挖根源,从体制机制层面提出针对性、前瞻性建议,推动建章立制23项,助力从“解决当下问题”迈向“预防潜在问题”新阶段,实现审计整改从“治标”到“标本兼治”的跃升。三是加强部门联动,形成监督合力。积极与纪检监察、巡察、效能等部门建立联动协作机制,形成强大的整改监督合力。2024年及时向区纪委移送线索,有效发挥了监督执纪问责的强大威慑力。

  涵江区审计局扎实做好审计整改“后半篇文章”,以改促进、以改提标、以改增效,确保整改工作落到实处、审计质量得到提升。一是提高认识,压实责任。加强审计人员对整改工作的重视程度,压实整改责任,严格按照“谁审计,谁负责督促”的原则,明确整改责任到每一位审计组成员,通过与整改责任单位进行“点对点”督促指导,确保问题真正、彻底整改到位。二是完善分类,提升绩效。根据审计查出问题的原因和具体情况,进行分类处置,合理设置整改期限。针对整改效果不佳甚至整改零进展的问题,通过对责任单位的现场调研、发函督办、约谈主要领导等形式,督促被审计单位压实整改主体责任,以建立“任务清单+责任清单+进度表”工作机制,限期整改“清零”,切实将问题及时整改到位,确保问题整改不留死角、不留尾巴。三是贯通协作,增强整改合力。加强贯通协作机制,落实完善与人大、纪检监察、巡察、组织、财政等部门的协作配合机制,切实打好审计整改“组合拳”,进而倒逼审计发现问题整改落实到位,切实维护了审计监督的权威性和公信力。

  秀屿区审计局高度重视整改工作,2024年审计揭示非金额计量问题490多个,提出审计建议70多条,推动被审计单位建章立制10余项,促进财政增收节支9400多万元。一是围绕核心强担当。全面对标上级审计机关工作要求,发挥审计委员会作用,对于审计整改中存在的重难问题协调纪检监察机关共同发力,推动整改落地。二是聚焦问题堵漏洞。紧盯资金密集、资源富集领域腐败问题,以民生小事为切口,由面到点实地检查惠民资金的最终流向,回应人民群众最现实最迫切的利益问题。三是完善制度跟落实。建立整改动态台账,逐项明确责任单位、措施及时限,定期调度进展。对长期审计整改不力的单位启动问责机制,促进内控优化,巩固审计成效。(莆田市审计局、仙游县审计局、荔城区审计局、城厢区审计局、涵江区审计局、秀屿区审计局联合供稿    )

扫一扫在手机上查看当前页面