莆田市委审计委员会坚持多措并举,扎实推进审计全覆盖
来源:福建省审计厅 时间:2024-03-20 09:41

  莆田市委审计委员会按照“如影随行”的要求,探索多种覆盖方式,消除审计监督盲区,做到应审尽审、凡审必严,切实形成常态化、动态化震慑。

  一是合理确定审计重点和频次。分类建立被审计对象数据库,加强与相关部门单位的沟通会商,统筹安排各个领域的审计重点和频次,优先安排对重点领域、重点资金、重点部门的审计,有计划、有步骤地推进审计全覆盖。要求5个县区在本级预算执行审计项目中,延伸审计了7个乡镇(街道)财务收支情况,有效解决了因审计力量不足造成的乡镇(街道)党政主要领导干部经济责任审计周期过长问题。

  二是充分运用大数据审计。结合以前年度预算执行全覆盖大数据分析成果,进一步优化分析模块、不断规范数据采集的范围、内容、格式,增强数据分析的精准度,2023年将覆盖面扩大到全市一级预算单位共815家,重点对87家一级预算单位500万多条数据进行分析,汇总形成300多条疑点。举办财政预算执行审计和医保基金审计、领导干部自然资源资产审计和乡村振兴审计大数据审计技能培训37人次,进一步提高审计干部大数据分析能力。

  三是发挥内部审计在审计全覆盖中的基础性作用。指导督促湄洲湾职业技术学院、湄洲湾控股有限公司、市教育局等5个部门完善内部审计机构和相关制度。有计划地组织17家单位22名内审人员参加市定项目审计,以审代训提高业务能力。健全信息沟通渠道,定期收集统计内审机构相关信息,充分吸收运用内部审计成果。选择住建局等部门作为内审工作示范点,开展全过程工作指导。

  四是深入开展研究型审计。精准选择监督重点,以重点监督带动全面监督。组织开展“揭示一个共性问题、提出一条有价值的审计建议、促进一个领域(行业)治理改革 ”(简称“三个一” )活动,形成10个领域专项报告。从审计人员、项目组、板块审计三个层面对2023年度41个项目进行全复盘总结,总结工作亮点,查找问题不足,研究今后的审计思路和解决问题的办法。通过揭示共性问题研究、复盘总结等活动,营造全员全过程参与研究型审计的浓厚氛围。(莆田市审计局供稿)

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