近年来,延平区审计局高度重视审计整改工作,通过建立健全审计整改机制,制定《审计结果整改落实情况跟踪检查管理办法》,明确审计整改情况检查的内容与要求,严把整改销号关口,推动审计整改走深、走实。
一、坚持“重点督”。将审计查出重大问题、突出问题整改情况提请区政府专题会议研究,并将审计查出重大问题、突出问题的整改情况纳入区政府督查督办事项,确保审计查出问题整改到位。同时,对审计查出问题进行梳理,及时将行业领域突出问题提交相关行业主管部门,推动行业主管部门加强对主管领域审计整改工作的监督管理。
二、坚持“持续跟”。通过每月跟踪督促、季度收集汇总、半年发函提示、年终整改“回头看”的方式,严把整改销号关口。同时,健全审计整改联动协作机制,联合区纪委、区委组织部、区委巡察办共同督促问题整改到位、改彻底。截至目前,2023年度审计工作报告的整改率97%,比2022年度审计工作报告的整改率提高了14%。
三、坚持“长效治”。围绕重大政策、重点领域和关键环节,加强对制度执行情况的监督检查,针对制度执行中发现的普遍性、倾向性问题,与被审计单位共同分析原因,并提供高质量审计建议,实现“查问题”与“建机制”相结合。2024年推动本级政府建章立制2项,促进部门建章立制32项。(延平区审计局陈巧玲 供稿)
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