近日,连城县审计局派出业务骨干组成服务小组,深入我县重点国有企业,就内部审计工作开展“点对点”上门指导服务,帮助企业提升内审质效,防范经营风险。
指导过程中,审计人员改变以往“只管查、不管教”的做法,采取查阅资料、现场座谈、案例复盘等方式,与国企内审人员面对面交流。针对内部审计中“发现问题如何取证、如何定性、如何处理”等实操难点,审计骨干结合具体案例进行细致讲解:在取证环节,强调要注重获取充分、适当的审计证据,做到“一事一档”,确保事实清楚、证据链完整;在定性环节,要对照法律法规和企业内部管理制度,准确界定问题性质,区分违规与瑕疵、偶发与系统性问题;在处理意见环节,要结合企业实际,提出可操作、能落地的整改建议,避免“一刀切”。“以前我们开展审计,有时拿不准问题定性,处理意见也比较笼统。这次审计局同志现场指导,帮我们理清了思路,特别是对几个历史遗留问题的处理给出了明确建议,很实用。”县国投集团内审部负责人表示。
此次指导服务是县审计局推动审计监督与服务并重的一项具体举措。下一步,审计局将持续跟踪国企内控整改情况,适时开展“回头看”,推动国有企业健全内控体系,筑牢风险防线,实现高质量发展。(连城县审计局供稿)
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