为持续规范财政财务管理、夯实单位内部控制建设、防范化解国有资产流失风险,近期我区结合区本级预算执行和其他财政收支审计工作,聚焦财务核算管理、固定资产管控、国有房产运营三大重点领域,深入排查各基层单位内控管理突出问题,靶向梳理管理漏洞、深挖问题根源,同步压实整改责任、健全长效机制,以审计监督倒逼基层财经管理提质增效,全力守护财政资金和国有资产安全完整。
规范财务内控管理,夯实财政资金监管基础。审计发现部分单位财务内控执行松弛,存在岗位权责不分、账务核算不规范、资金清缴滞后、往来款长期挂账等共性问题,制约财政资金规范高效运转。针对上述问题,审计督促各单位压实财务管理主体责任,严格执行财务岗位制衡、经费报销、预算管理等制度,常态化开展财务自查自纠,限期完成沉淀资金、违约金清缴入库,建立往来款项动态清理等长效机制。通过靶向整改,有效规范基层财务核算秩序,盘活闲置财政存量资金16.17万元,化解梳理长期往来款474.87万元,全面筑牢基层财政资金安全内控防线。
抓实资产全链管控,防范固定资产流失浪费。部分单位固定资产管理漏洞突出,存在在建工程结转不及时、资产盘点机制缺失、账实不符、报废处置流程不规范等问题,造成国有资产监管缺位、闲置浪费等隐患。对此,审计督促各单位开展固定资产专项清查整治,规范项目资产结转入账流程,健全常态化资产盘点机制,严格落实政府采购、资产报废全流程制度。通过专项整治,相关单位全面厘清固定资产底数,补齐资产管控漏洞,促进7218.2万元在建工程规范入账,确保固定资产账实相符、规范管理、保值增值。
强化房产精细管理,守住国有资产安全底线。部分街道、社区国有房产管理履职缺位,存在征收房产手续不完善、权属界定不清晰、经营性房产租金收缴不及时等问题,存在资产权益受损、收益流失风险。针对管理薄弱环节,审计督促相关单位全面摸排国有房产存量底数,建立专项管理台账,限期补齐征收补偿协议、清缴拖欠租金,健全房产常态化监管、收益应收尽收的长效机制,压实岗位监管职责。通过精准整改、常态管控,有效化解国有房产管理漏洞及流失风险,规范国有房产运营管理秩序,持续提升国有经营性资产精细化管理水平,全力守护国有资产安全。(台江区审计局供稿)
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