为进一步规范政府债券资金管理使用,防范化解债务风险,切实提高债券资金使用质效,近期,台江区审计局在债券资金审计工作中,坚持“账实结合、穿透核查、直击一线”的审计原则,摒弃“重账面、轻现场”的传统审计模式,组织审计人员深入各债券项目实施现场,开展全方位、沉浸式实地核查,摸排债券项目落地、资金使用、资产运维真实情况,全力打通债券资金审计监管“最后一公里”。
本次审计聚焦债券资金购置设备真实性、完整性和使用效能等核心要点,开展实地核验。审计人员对照项目设备采购合同、验收台账、资金支付凭证等账面资料,深入项目使用一线场所,对债券资金购置的专业设备、办公设备、配套设施等进行全面盘点核实。重点核查设备是否真实到位,型号规格、数量参数是否与采购备案资料一致,杜绝虚列采购、以次充好、账实不符等问题;细致检查设备安装调试、投入运行状态,确认设备是否正常使用、是否存在长期闲置、封存停用、私自挪用、对外转借等情况,严查“重采购、轻运维、重拨付、轻实效”的现象,切实保障债券资金购置资产账账相符、账实相符、物尽其用。(台江区审计局供稿)
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