为确保国有资产的安全与高效利用,近日,连江县审计局在开展县供销合作社经济责任审计项目中重点针对连江县供销系统资产管理、运营情况开展审计。
一是抽丝剥茧,寻觅线索。审计组抽查房产租赁档案,重点查看了公开招拍、合同履约及租金收缴等情况,发现13处房产在租赁过程中未按规定开展询价评估工作,导致租金水平与市场行情有所偏差,存在管理不力等问题。
二是精耕一线,剖析症结。审计组对敖江、黄岐等15个基层社和日杂、网具厂等3家社有企业的54处资产进行实地查看,发现部分资产存在老化、弃租、无人拍租等问题,闲置资产达18处,社有资产收益率低下。
三是对症下药,开出良方。针对审计过程中发现的问题,审计组及时与县供销合作社进行沟通,提出工作建议,督促其健全《连江县供销合作社社有资产监督管理办法》《连江县供销合作社社有资产监督管理实施细则》等内部管理和风险控制制度,强化对基层社和社有企业资产的监管,切实落实资产管理主体责任,并推动其积极采取修缮、改造、重新招租等措施,提高社有资产利用率和效益。(连江县审计局供稿)
扫一扫在手机上查看当前页面