为做好审计整改“下半篇文章”,进一步推动责任单位审计查出问题整改落实到位,充分发挥审计工作“审、帮、促”作用,近日,长乐区审计局对福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处(以下简称湿地管理处)2023年预算执行及决算草案审计发现问题整改落实情况进行了检查与指导。
在检查过程中,审计组按照出具的审计报告所反映的结论性、建议性内容和事项,与湿地管理处分管领导、财务人员进行现场交流,实地查阅相关会计凭证。对照审计发现问题逐项核实整改落实情况,对整改到位、真正解决的问题予以销号;对今后予以纠正的问题,督促被审计单位制定整改措施,并要求定期给相关人员开展业务培训,切实增强财经纪律观念。
湿地管理处对以前年度形成的往来款项进行梳理,摸清往来款形成时间、原因,制定清理方案,调整长期往来挂账合计53.13万元。强化资产入账管理,对账外资产实行台账式销号管理,理清并登记入账账外资产758.32万元、在建工程转固定资产889.61万元。审计组指导湿地管理处要定期开展资产清查,动态管理资产增减变动,做到账实相符,杜绝出现新增账外资产,确保国有资产颗粒归仓。
下一步工作中,审计组将适时对湿地管理处展开审计“回头看”,注重对薄弱环节的检查,指导湿地管理处继续查缺补漏、规范账务处理、健全完善财务制度等会计基础工作,确保审计整改落地见效,写好审计“下半篇文章”。(长乐区审计局供稿)
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