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审计漫谈
内控制度不完善问题应引起重视
日期:2019-12-27 11:28
来源:福建省审计厅
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近日,龙岩市审计局对某集团有限公司原董事长任期经济责任审计发现存在,企业内控制度不够完善问题,一是未建立健全资产租赁管理制度,未形成统一的资产租赁管理模式。二是未根据中央八项规定精神修订完善公务接待制度。三是经营投资防控风险意识不强,未建立风险应急处置预案制度。应及时修订完善公务接待制度、风险应急处置预案等内控制度,同时尽快成立专门部门管理集团资产,形成统一的资产租赁管理,确保国有资产安全和保值增值。
(
龙岩市审计局
供稿)
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