为持续巩固、深化和拓展“科学规范提升年”行动成果,全面压实审计质量管控全链条责任,连江县审计局建立“交叉互检、专人复核、逐项核查”工作机制,实行“一人主审、多人复核、组长终审”三级检查负责制,紧扣审计业务全链条梳理形成5大类70项量化检查要点,对2025年度已完成的25个审计项目同步开展“质量+档案+整改”三合一全面体检,以全覆盖、精细化、闭环式核查倒逼审计工作提质增效,切实筑牢依法审计、精准监督坚实防线。
一、从严抓实全流程质量核查。一是核查审计调查记录翔实性、审计实施方案针对性,查看是否结合被审计单位行业特点和风险点制定差异化审计措施,是否明确审计重点、人员分工和时限要求。二是核查审计取证程序合规性,查看是否证据是否有原件支撑、审计取证单是否经被审计单位签字确认,逐页审核审计工作底稿,检查问题描述是否清晰、数据是否准确、证据链是否完整闭合。三是重点核查问题定性精准性和法规引用规范性,查看是否引用现行有效法规且具体到条款项,审计报告是否充分征求被审计单位意见,审计组会议是否有完整讨论记录,切实把好审计结论“出口关”。
二、从严规范全要素档案管理。按照审计档案管理规定,对所有项目档案实行逐项对标核查,重点检查卷内文件是否齐全完整,是否按照审计通知书、审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告、整改报告的法定顺序规范排列,页码编写是否连续准确,各类文书签字盖章手续是否完备。同时严格核查档案移交及时性,查看项目结束后是否在规定时限内完成归档移交,是否有完整的档案交接清单,坚决杜绝档案资料缺失、归档混乱、管理失责等问题。
三、从严推进闭环式整改落实。坚持“查改结合、标本兼治”,将审计整改核查作为此次检查的重中之重。建立“一问题一台账”动态管理机制,对每个审计发现问题明确整改责任单位、整改时限和整改要求,实行清单化销号管理。严格执行“六见”销号标准,即见整改方案、见佐证材料、见责任落实、见成效体现、见制度完善、见长效机制,通过实地走访、查阅凭证、座谈了解等方式逐一核实整改情况,重点核查是否存在虚假整改、纸面整改、边改边犯等问题。
此次检查共排查梳理各类问题26个,所有问题均已明确整改措施和完成时限,各审计组正对照清单立行立改、逐项销号。下一步,连江县审计局将持续巩固检查成果,坚持以检促改、以检促优、以检促升,将“三合一”检查纳入常态化工作机制,把检查结果与年度业务考核、评优评先挂钩,定期开展业务培训和案例讲评,不断提升审计队伍专业能力,以高质量审计工作护航县域经济社会高质量发展。(连江县审计局供稿)
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