莆田市审计局深化“经责+内审”工作模式 促进内审工作提质增效
来源:福建省审计厅 时间:2024-12-26 16:23

  近年来,莆田市审计局积极搭建国家审计与内部审计协同工作平台,以经济责任审计项目为载体,捆绑实施财务收支内部审计,实现审计方案、审计技术、审计整改等多维度推进,完善资源整合,形成监督合力。

  一是建立健全部门内审制度。强化内部审计机构的独立性,明确负责财务工作的内设机构不得履行内部审计职责。关注各部门是否结合单位实际,配备具有审计、会计、法律等专业背景的非财务人员负责内审工作。关注各单位是否按照规定由主要负责人直接领导内部审计工作,是否建立健全内部审计工作制度并有序开展内部审计。截至2024年10月,全市已有43家市直党政机关、企事业单位和社会团体建立内部审计工作机制。

  二是优化内审指导模式。针对国家审计人员力量不足的问题,自2023年起巧借市直单位和市属国企审计力量,打出“经责审计+内部审计”组合拳,先后组织25家单位32人次人员,通过“以审代训”的模式参与经济责任审计项目,对各单位选派的内部审计人员开展培养锻炼,由经验丰富、业务精通的审计骨干对参训人员进行“传帮带”,切实把审计实践作为锻炼提升内部审计人员专业能力的“第一跑道”。

  三是发现问题及时整改。将内部审计发现问题整改情况作为经济责任审计监督的重要审计事项,作为领导干部履职尽责评价的重要依据。近三年,莆田市审计局以内审推动经责审计整改问题467个,整改率达93.67%。在经济责任审计中强化内审问题整改监督,避免问题内部“消化”、书面整改、虚假整改、避重就轻,从发挥内部审计独立性作用的角度提升问题整改实效。(莆田市审计局供稿)

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