为切实规范财政资金管理、提升资金使用效益,我局立足审计职能,将公务支出和公款消费审计问题整改工作深度融入中心工作全局,以系统化整改举措助力治理效能提质增效。通过健全长效管理机制、强化内控体系建设,切实筑牢经费规范管理防线,确保财政资金使用既严守纪律红线,又彰显效益导向。
一是压实整改责任,推动问题见底清零。督促各被审计单位全面认领审计发现问题,锚定问题症结制定靶向整改方案,层层压实主体责任与岗位责任。指导各单位从完善财务管理制度、规范审批报销流程等基础环节发力,推动整改措施落地落细,确保问题整改不走过场、不留死角。
二是健全长效机制,织密经费监管网络。聚焦公务支出关键环节,以审计整改为契机,重点强化会计核算全流程监督,进一步修订完善公务接待、会议培训、经费审批等配套制度,明确支出标准、细化报销流程,从制度层面堵塞管理漏洞,确保经费支出合法合规、真实透明。
三是深化成果运用,促进标本兼治长效。坚持 “边审边改、审改结合” 原则,建立问题清单与整改清单 “双清单” 动态管理机制,常态化跟踪督导整改进度。针对审计发现的体制性障碍、机制性缺陷,深挖问题根源,精准提出完善政策制度的审计建议,推动各部门扎紧制度篱笆、规范权力运行,切实压缩不合理开支,实现 “整改一个问题、完善一套制度、规范一个领域” 的审计成效。(永泰县审计局 供稿)
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35010202000047号